2002年6月海晶玻璃集团生产经营分析
1--6月份全国玻璃行业受市场需求量的制约,生产经营形势较为严峻,从1--5月全国重点37家企业经营情况看,累计利润指标为:-31980万元,是去年同期亏损额的11.41倍,亏损数额升高,亏损面扩大,产量大于销量,
产成品升高,售价大幅降低,经营状况不佳,
今年全行业整体亏损己基本成定局。在行业不景气的状况下,时间己过半,客观分析2季度公司生产经营指标完成情况,分析困难和原因,及时的采取有效措施,确保下半年生产经营指标须利完成。现将主要经济指标完成情况分析、对比。(一)产量指标分析:2季度浮法厂、浮法二厂、平拉厂三条生产线共完成产量161.93万重量箱,完成计划358万重量箱的45.23%,
浮法厂计划年产量135重量箱,实际完成52万重量箱,完成年计划的38.52%。影响本期浮法厂生产指标的因素是改投拉引量降低、熔窑热修、停电、冷修等因素。浮法二厂年计划189万重量箱,完成93.27万重量箱,完成计划的49.35%,影响产量的因素是今年刚投产,生产线不稳定、停电、调整产品结构频繁改板宽、板厚等因素的影响。
平拉厂年计划为34万重量箱,本期完成16.70万重量箱,完成年计划的49.12%,影响产量的因素是:4月份换滾子质量上不了等级减产、停电、修舌弦、斜弦、硅砂含量低等。本期累计完成不变价工业总产值8170万元,同比增加3832万元,增长速度为113.2%,由于销售单价的降低,现价产值为6895万元,
比去年同期增长41.2%,本期产量及产值大幅升高,主要是浮法二线的投入生产。(二)产品质量指标完成情况:
本期全部产品质量等级品率为69.8%,与去年同比下降14.35个百分点。浮法厂一级品率累计完成51.46%,比计划70%降低18.54个百分点,浮法二厂累计完成汽车级32.78%,比计划30%上升2.78个百分点。平拉厂一级品率累计完成40.16%,比计划55%
降低14.84个百分点,影响本期质量指标的因素同上。(三)产品单位成本:本期累计全部产品平均单位成本为34.45元/重量箱,比全国同行业平均单位成本48.58元/重量箱,低14.13元/重量箱,本月浮法一厂单位成本为54.08元/重量箱,与上月及同比都升高。升高的原因是6月3日放(玻璃)水后的电费也进入本月,为减少冷修对溶窑的损伤,采取缓慢降温,从6月1日起空烧窑至放玻璃水,煤、锡、液氨、等消耗增加。本月浮法二厂单位成本26.82元/重量箱(熔窑固定资产折旧费、保险费及其它费用未提),累计单位成本31.24元/重量箱(1-6月折旧费、保险费未提)。浮法二线本月单位成本降低的原因是生产稳定、产量增加、单耗减少、(熔窑)固定资产折旧费、保险费用未提。平拉厂单位成本:6月份为47.37元/重量箱,累计产品单位成本43.93元/重量箱,同比升高0.08元/重量箱。与去年基本持平。(四)产品销售情况分析:本月共销售玻璃26万重量箱,累计销售152万重量箱,同比多销92万重量箱。
从上月和本月销售情况看是近年来销售量最多的月份,由于受市场需求量及同行业竞争的影响,产品售价下滑,本月全部产品平均售价为41.2元/重量箱,比上月增加1.46元/重量箱,累计售价42.31元/重量箱,同比下降15.69元/重量箱
,6月份玻璃外售发车皮153个,1--6月累计发车皮863个,同比多发488个车皮,本月产品销售率为118.73%,同比提高46.88个百分点。(五)盈亏情况:6月份实现利润-51.6万元,本年累计实现利润-121.4万元,同比利润减少335万元。虽然今年产量及销量同步大幅增长,但受产品销售市场需求量制约,销售单价同比大幅下降,直接影响企业工业现价产值、工业增加值、销售收入
、利税总额、利润等指标的完成。(六)对策与建议:
面对企业生存的挑战,我们要坚定信心,客观看待我们面临的各种困难。充分利用资源优势、成本优势,积极筹措资金,加强我们的团队精神,团结一致,共渡难关。另报:另报:本期影响企业生产经营的因素有:(1)铁路运力不足,制约产品运出与销售。(2)生产用流动资金严重缺乏,融资困难。(3)大宗原燃材料价格上涨(煤、)影响成本上升。